Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014768
Monto de la Factura
₲ 1.911.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.587
Retención DNCP
₲ 6.743
Retención IVA
₲ 52.135
Retención Renta
₲ 52.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130116
Monto Contrato
₲ 2.848.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.512.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.325.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)