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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0005277
Monto de la Factura
₲ 4.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
167695
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.223

Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 59.523
Retención Renta
₲ 79.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126612
Monto Contrato
₲ 3.443.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.379.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.379.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)