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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 179.545.454
Nro. Solicitud de Transferencia
149885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.744.462

Retención DNCP
₲ 639.835
Retención IVA
₲ 4.896.694
Retención Renta
₲ 3.264.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81528
Monto Contrato
₲ 3.949.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.752.787.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.752.787.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254874
Nombre de la Licitación
LPN 05/13 - Servicio de Limpieza del Edificio - Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional