Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 15.090.102
Nro. Solicitud de Transferencia
16012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.090.102
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80304
Monto Contrato
₲ 100.600.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.796.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.796.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)