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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 22.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.261.568

Retención DNCP
₲ 82.432
Retención IVA
₲ 315.429
Retención Renta
₲ 420.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80304
Monto Contrato
₲ 100.600.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.796.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.796.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)