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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 24.172.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.172.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84336
Monto Contrato
₲ 401.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.578.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.578.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu