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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003492
Monto de la Factura
₲ 84.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31243
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.960.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74202
Monto Contrato
₲ 652.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.937.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.937.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246147
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 Adquisicion de Placas Radiograficas y Liquidos Fijadores - Reveladores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)