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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006614
Monto de la Factura
₲ 1.222.174.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75531
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.174.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74643
Monto Contrato
₲ 5.350.476.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.881.953.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.881.953.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)