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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 34.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.530.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79026
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.907.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.907.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu