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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 2.003.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2013 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73606
Monto Contrato
₲ 105.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.369.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.369.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251187
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional