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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76314
Monto Contrato
₲ 98.877.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.686.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.686.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional