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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 222.039.034
Nro. Solicitud de Transferencia
109089
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.940.379

Retención DNCP
₲ 775.118
Retención IVA
₲ 6.055.610
Retención Renta
₲ 8.074.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-234063
Monto Contrato
₲ 9.437.248.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.549.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.454.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNA - SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria