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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 29.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.030.330

Retención DNCP
₲ 101.245
Retención IVA
₲ 790.977
Retención Renta
₲ 1.054.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.287.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.287.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas