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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364

Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES GARAY OCAMPO
RUC
689363-5
Número de Contrato
219/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90229
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Robinson R44/UH-1H y Avión CASA C-212
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional