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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 314.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.827.017

Retención DNCP
₲ 1.119.801
Retención IVA
₲ 8.569.909
Retención Renta
₲ 5.713.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99062
Monto Contrato
₲ 448.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.895.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.895.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional