Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001582
Monto de la Factura
₲ 2.003.900
Nro. Solicitud de Transferencia
110059
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
194/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88354
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional