Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 607.226.225
Nro. Solicitud de Transferencia
104198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.461.100
Retención DNCP
₲ 2.163.933
Retención IVA
₲ 16.560.715
Retención Renta
₲ 11.040.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIAR SRL
RUC
80001708-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99064
Monto Contrato
₲ 5.625.964.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.188.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.188.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268231
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional