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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003244
Monto de la Factura
₲ 1.227.311.080
Nro. Solicitud de Transferencia
60791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.953.799

Retención DNCP
₲ 4.811.059
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.546.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98920
Monto Contrato
₲ 7.124.564.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.713.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.713.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional