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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009028
Monto de la Factura
₲ 532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137320
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92076
Monto Contrato
₲ 355.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.978.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.978.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional