Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004048
Monto de la Factura
₲ 679.572.220
Nro. Solicitud de Transferencia
174238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.316.853
Retención DNCP
₲ 2.663.923
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.591.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98919
Monto Contrato
₲ 20.983.951.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.495.252.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.495.252.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282381
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional