Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014787
Monto de la Factura
₲ 9.152.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.152.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86520
Monto Contrato
₲ 714.854.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.591.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.591.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional