Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018779
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86520
Monto Contrato
₲ 714.854.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.591.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.591.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional