Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014769
Monto de la Factura
₲ 4.727.290
Nro. Solicitud de Transferencia
65311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86520
Monto Contrato
₲ 714.854.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.591.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.591.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional