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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014694
Monto de la Factura
₲ 7.269.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86520
Monto Contrato
₲ 714.854.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.591.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.591.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional