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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001137
Monto de la Factura
₲ 20.938.290
Nro. Solicitud de Transferencia
107190
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.938.290

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88707
Monto Contrato
₲ 2.633.040.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.378.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.378.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional