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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 665.851.548
Nro. Solicitud de Transferencia
57821
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.851.548

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28002-11-29012
Monto Contrato
₲ 1.664.628.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.302.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.302.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado