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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50826
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-50101
Monto Contrato
₲ 888.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.438.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.438.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores