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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 17.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.803.849

Retención DNCP
₲ 62.969
Retención IVA
₲ 481.909
Retención Renta
₲ 321.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-135817
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.009.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.009.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas