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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 1.794.708.912
Nro. Solicitud de Transferencia
87857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.749.824

Retención DNCP
₲ 6.330.428
Retención IVA
₲ 48.946.607
Retención Renta
₲ 48.946.607
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144552
Monto Contrato
₲ 14.375.334.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.188.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.188.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318110
Nombre de la Licitación
DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep