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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 382.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.531.820

Retención DNCP
₲ 1.362.271
Retención IVA
₲ 10.425.545
Retención Renta
₲ 6.950.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas