Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005080
Monto de la Factura
₲ 265.300
Nro. Solicitud de Transferencia
114165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
33/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2187
Monto Contrato
₲ 101.200.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.042.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.042.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional