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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006583
Monto de la Factura
₲ 428.998
Nro. Solicitud de Transferencia
63005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.998

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-7227
Monto Contrato
₲ 40.237.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.376.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.376.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional