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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 142.037
Nro. Solicitud de Transferencia
107241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.037

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19912
Monto Contrato
₲ 584.900.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.942.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.942.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204792
Nombre de la Licitación
177-10 LPN SANEAMIENTO DEL ARROYO JAEN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVDA. STELLA MARIS - 1RA FASE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep