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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010041
Monto de la Factura
₲ 9.124.390
Nro. Solicitud de Transferencia
115528
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.124.390

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19808
Monto Contrato
₲ 882.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.283.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.283.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189025
Nombre de la Licitación
138/2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas