Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002502
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142615
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.559.081
Retención DNCP
₲ 62.009
Retención IVA
₲ 479.455
Retención Renta
₲ 479.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187953
Monto Contrato
₲ 1.384.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.403.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.403.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE HEMOCENTRO Y UMT DEL HOSPITAL DE CLINICAS ? AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas