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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001132
Monto de la Factura
₲ 10.708.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.086.911

Retención DNCP
₲ 37.773
Retención IVA
₲ 292.058
Retención Renta
₲ 292.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187953
Monto Contrato
₲ 1.384.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.304.403.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.403.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE HEMOCENTRO Y UMT DEL HOSPITAL DE CLINICAS ? AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas