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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061185
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.148.065

Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
₲ 546.000

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187823
Monto Contrato
₲ 109.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.766.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.766.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas