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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0012244
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161116
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.344.250

Retención DNCP
₲ 30.707
Retención IVA
₲ 118.714
Retención Renta
₲ 237.429
Multa
₲ 1.578.900

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187784
Monto Contrato
₲ 87.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.077.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.586.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas