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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 79.101.265
Nro. Solicitud de Transferencia
104293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.507.639

Retención DNCP
₲ 279.012
Retención IVA
₲ 2.157.307
Retención Renta
₲ 2.157.307
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173381
Monto Contrato
₲ 682.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.912.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.912.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico