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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004333
Monto de la Factura
₲ 79.333.332
Nro. Solicitud de Transferencia
172723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.726.230

Retención DNCP
₲ 279.830
Retención IVA
₲ 2.163.636
Retención Renta
₲ 2.163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-178622
Monto Contrato
₲ 1.903.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.429.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.429.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362591
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS FISCALIAS REGIONALES DE VILLARRICA, CIUDAD DEL ESTE Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico