Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163249
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.568
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184983
Monto Contrato
₲ 1.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.697.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.697.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico