Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 5.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165958
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.763.327
Retención DNCP
₲ 17.837
Retención IVA
₲ 137.918
Retención Renta
₲ 137.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184983
Monto Contrato
₲ 1.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.697.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.697.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico