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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0059630
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66585
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.636

Retención DNCP
₲ 7.455
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173524
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.336.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.336.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico