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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002597
Monto de la Factura
₲ 1.531.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.367

Retención DNCP
₲ 5.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123046
Monto Contrato
₲ 12.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.991.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.991.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social