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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 58.385.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.856.441

Retención DNCP
₲ 212.791
Retención IVA
₲ 1.230.598
Retención Renta
₲ 1.085.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123223
Monto Contrato
₲ 208.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.692.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.692.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social