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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 35.671.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107842
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.131.461

Retención DNCP
₲ 130.079
Retención IVA
₲ 746.492
Retención Renta
₲ 663.668
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123223
Monto Contrato
₲ 208.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.692.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.692.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social