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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005886
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927

Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121243
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.721.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.721.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes