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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006683
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.582

Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121243
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.721.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.721.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes