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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027103
Monto de la Factura
₲ 71.237.641
Nro. Solicitud de Transferencia
117688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.745.701

Retención DNCP
₲ 253.865
Retención IVA
₲ 1.942.844
Retención Renta
₲ 1.295.231
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-120865
Monto Contrato
₲ 1.782.147.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.355.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.355.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309135
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo