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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000998
Monto de la Factura
₲ 16.475.440
Nro. Solicitud de Transferencia
149013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.779.256

Retención DNCP
₲ 60.294
Retención IVA
₲ 328.265
Retención Renta
₲ 307.625
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134269
Monto Contrato
₲ 611.286.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.287.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.287.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas